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西安建筑科技大学2014年部门决算情况说明
2015-9-29

 

   一、2014年度收支情况

    1.2014年度,学校收入112818.83万元,其中:财政拨款收入58379.99万元,事业收入38697.82万元,附属单位上缴收入4759.22万元,其他收入10981.80万元。

    2.2014年度,学校支出106876.93万元,其中:基本支出50212.05万元,项目支出55125.05万元,对附属单位补助支出1539.83万元。各项目具体支出如下:

    (1)基本支出50212.05万元中,工资福利支出18552.65万元,商品和服务支出15506.54万元,对个人和家庭的补助支出16152.86万元。

    (2)项目支出55125.05万元中,商品和服务支出23703.21万元,基本建设支出3000万元,其他资本性支出28421.84万元。

    (3)对附属单位补助支出1539.83万元,为中小幼补助支出。

    二、2014年度公共预算财政拨款支出情况(按支出功能分类)

    2014年度,学校公共预算财政拨款支出总计58379.99万元,其中基本支出24109.99万元,项目支出34270万元。

    三、2014年度公共预算财政拨款支出情况(按支出经济分类)

    2014年度,学校公共预算财政拨款支出总计58379.99万元,其中工资福利支出7418.25万元,商品和服务支出11361.39万元,对个人和家庭补助支出10689.13万元,基本建设支出3000万元,其他资本性支出25911.22万元。各项目具体支出如下:

    1.工资福利支出7418.25万元,其中基本工资3922.19万元,津贴补贴892.74万元,绩效工资2603.33万元。

    2.商品和服务支出11361.39万元,其中办公费770.07万元,印刷费510.96万元,咨询费39.70万元,手续费0.48万元,水费245.89万元,电费623.99万元,邮电费267.06万元,取暖费759.69万元,物业管理费215.55万元,差旅费517.37万元,因公出国(境)费用30万元,维修(护)费420.31万元,租赁费691.43万元,培训费912.19万元,公务接待费30万元,专用材料费1643.24万元,劳务费497.20万元,工会经费102万元,福利费308.08万元,公务用车运行维护费167.35万元,其他商品和服务支出2608.82万元。

    3.对个人和家庭的补助支出10689.13万元,其中离休费379.49万元,退休费4452.54万元,抚恤金182.28万元,生活补助57.18万元,住房公积金1006.43万元。

    4.基本建设支出3000万元,为房屋建筑物构建支出。

    5.其他资本性支出25911.22万元,其中房屋建筑物构建22633万元,办公设备购置176.06万元,专用设备购置1494.20万元,大型修缮437.66万元,其他资本性支出1170.30万元。

    四、2014年度公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出情况

    1.2014年度学校因公出国(境)费支出30万元,与上一年度持平。

    2014年度学校组织出国(境)团组13个,学校全年因公出国(境外)累计17人次。

    2.2014年度学校公务用车购置费用为0,公务用车运行及维护费支出167.35万元,与上一年度持平。

    2014年度学校购置公务车辆数为0,年末学校公务用车保有量为40辆。

    3.2014年度学校公务接待费支出30万元,与上一年度持平。

    2014年度学校公务接待累计262批次,公务接待累计3882人次。

    4.2014年度学校培训费支出912.19万元。

 

 

2014年度部门收支总表

单位:万元

收入 支出
项目 决算数 支出按功能分类 决算数 支出经济分类 决算数
一、财政拨款收入 58,379.99 一、一般公共服务支出   一、基本支出 50,212.05
  其中:政府性基金   二、外交支出       工资福利支出 18,552.65
二、上级补助收入   三、国防支出       商品和服务支出 15,506.54
三、事业收入 38,697.82 四、公共安全支出       对个人和家庭的补助 16,152.86
四、经营收入   五、教育支出 104,371.18 二、项目支出 55,125.05
五、附属单位上缴收入 4,759.22 六、科学技术支出       工资福利支出  
六、其他收入 10,981.80 七、文化体育与传媒支出       商品和服务支出 23,703.21
    八、社会保障和就业支出 2,505.75     对个人和家庭的补助  
    九、医疗卫生与计划生育支出       对企事业单位的补贴  
    十、节能环保支出       赠与  
    十一、城乡社区支出       债务利息支出  
    十二、农林水支出       基本建设支出 3,000.00
    十三、交通运输支出       其他资本性支出 28,421.84
    十四、资源勘探信息等支出       其他支出  
    十五、商业服务业等支出   三、上缴上级支出  
    十六、金融支出   四、经营支出  
    十七、援助其他地区支出   五、对附属单位补助支出 1,539.83
    十八、国土海洋气象等支出      
    十九、住房保障支出      
    二十、粮油物资储备支出      
    二十一、国债还本付息支出      
    二十二、其他支出      
本年收入合计 112,818.83 本年支出合计 106,876.93 本年支出合计 106,876.93
    用事业基金弥补收支差额       结余分配 1,260.66     结余分配 1,260.66
    上年结转和结余 33,186.41     年末结转和结余 37,867.65     年末结转和结余 37,867.65
      其中:财政拨款资金结转          
            非财政拨款资金结转 33,186.41        
收入总计 146,005.24 支出总计 146,005.24 支出总计 146,005.24

 

2014年度公共预算拨款财政拨款支出决算表(按支出功能分类)

单位:万元

支出功能分类 合计 基本支出 项目支出 备注
科目编码 科目名称
合计        
205 教育支出 55,874.24 21,604.24 34,270.00  
20502 普通教育 55,874.24 21,604.24 34,270.00  
2050205   高等教育 55,874.24 21,604.24 34,270.00  
208 社会保障和就业支出 2,505.75 2,505.75 0.00  
20805 行政事业单位离退休 2,505.75 2,505.75 0.00  
2080502   事业单位离退休 2,277.41 2,277.41 0.00  
2080599   其他行政事业单位离退休支出 228.34 228.34 0.00  

 

2014年度公共预算财政拨款支出决算表(按支出经济分类)

单位:万元

支出经济分类科目名称 合计 基本支出 项目支出 备注
合计 58,379.99 24,109.99 34,270.00  
工资福利支出 小计 7,418.25 7,418.25    
  基本工资 3,922.19 3,922.19    
  津贴补贴 892.74 892.74    
  绩效工资 2,603.33 2,603.33    
商品和服务支出 小计 11,361.39 6,002.61 5,358.78  
  办公费 770.07 176.54 593.53  
  印刷费 510.96 138.22 372.74  
  咨询费 39.70   39.70  
  手续费 0.48   0.48  
  水费 245.89 245.89    
  电费 623.99 623.99    
  邮电费 267.06 114.46 152.60  
  取暖费 759.69 759.69    
  物业管理费 215.55 215.55    
  差旅费 517.37 84.99 432.38  
  因公出国(境)费用 30.00 30.00    
  维修(护)费 420.31 106.11 314.20  
  租赁费 691.43 660.85 30.58  
  培训费 912.19 912.19    
  公务接待费 30.00 30.00    
  专用材料费 1,643.24 782.58 860.66  
  劳务费 497.20 497.20    
  工会经费 102.00 102.00    
  福利费 308.08 308.08    
  公务用车运行维护费 167.35 167.35    
  其他商品和服务支出 2,608.82 46.91 2,561.91  
对个人和家庭的补助 小计 10,689.13 10,689.13    
  离休费 379.49 379.49    
  退休费 4,452.54 4,452.54    
  抚恤金 182.28 182.28    
  生活补助 57.18 57.18    
  助学金 4,611.20 4,611.20    
  住房公积金 1,006.43 1,006.43    
基本建设支出 小计 3,000.00   3,000.00  
  房屋建筑物购建 3,000.00   3,000.00  
其他资本性支出 小计 25,911.22   25,911.22  
  房屋建筑物购建 22,633.00   22,633.00  
  办公设备购置 176.06   176.06  
  专用设备购置 1,494.20   1,494.20  
  大型修缮 437.66   437.66  
  其他资本性支出 1,170.30   1,170.30  

 

2014年度公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

项目

公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出

会议费

培训费

小计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

 

小计

公务用车运行维护费

公务用车购置

合计

227.35

30

167.35

167.35

0

30

0

912.19

 

补充资料:

    1.因公出国(境)团组情况:2014年度本单位组织出国(境)团组13个;本单位全年因公出国(境)累计17人次。

 

    2.公务用车购置及保有情况:2014年度本单位购置公务用车0辆;年末公务用车保有量40辆。

 

 

 

    3.公务接待有关情况:2014年度公务接待累计262批次,公务接待累计3882人次。