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全面履行审计职能,促进学校健康发展——第九次党代会以来我校审计工作回顾
阅读次数:[254]  发布时间[2009-12-23]

全面履行审计职能,促进学校健康发展

——第九次党代会以来我校审计工作回顾

    自我校第九届党代会以来,审计处严格按照陕西省教育纪工委和学校对审计工作的要求,认真履行内部审计监督和服务的职责,扎扎实实地做好各项工作。在加强和规范财经管理、提高教育资金使用效益、促进廉政建设,保障学校经济活动健康有序运行等方面,真正起到了经济卫士和参谋助手作用。由于工作成绩突出,我校审计处先后荣获2003—2005年度陕西省教育系统先进集体;2006年度陕西省内审协会先进集体;2005—2007年度省审计厅内部审计工作先进单位。

    一、积极稳妥地开展财务审计工作

    按照各年度学校工作安排,六年来审计处实施并完成了财务收支审计、主要领导干部经济责任审计、科学基金研究项目审计、专项审计调查等财务类审计项目46项(其中:领导干部经济责任审计29次),审计金额150690万元(含2005年科教公司审计金额115603万元),提出合理化建议65条。

    在财务收支审计和自然科学基金、社会科学基金研究项目审计工作中,根据国家有关文件规定,对资金收支的真实性、合规性作为审计重点,以加强学校和二级单位财务管理,促进科研项目的资金管理提高资金使用效果为目标实施审计,收到了良好的效果。

    在领导干部经济责任审计中,严格按照党委领导、组织部门委托、审计处具体实施的工作原则开展工作。在实施中注重工作效果,重点把握以下两点:一是严格执行学校颁布的《经济责任审计实施办法》。二是严格按审计规定的程序操作。从接受委托、下达审计通知书、拟订审计方案、编制审计工作底稿,到撰写审计报告,每个工作环节都一丝不苟,避免人为因素,努力做到程序规范,结论客观、公正,达到了促进财务管理,加强党风廉政建设的目的。

    二、加强工程审计工作,严把质量关

    为了保质保量地完成学校的工程审计任务,一是强化工程的过程的监督;二是推行工程审计“项目负责制”;三是严把后期决算审计关。审计处针对工程审计人员少、任务重、审计工程时间跨度长的实际情况,确立了加强职能协调与监管、规范审计操作程序、责任落实到人等办法,在充分发挥处内工程审计人员作用的同时,尽力调动兼职审计人员的积极性,取得了良好的审计效益。六年来,共完成基建、维修工程审计项目327项,送审金额27728万元,审减金额915万元,审减率3.3%。在维护学校的合法权益方面,做出了重要的贡献。

    三、积极做好日常监督服务工作

    按照校长审计处要重点做好日常审计监督工作的指示,我处加大了日常审计监督的力度,积极派员参加项目招标文件的制订、考察、招标、合同审签、验收等工作,六年来参加各项基建、修缮项目、材料、仪器设备、图书购置等考察、招标、验收等800余人次。在日常审计监督工作中,要求参与人员顾全大局,强化服务监督意识,认真履行好内审职责,严格执行工作结果登记备案制度,实行谁参与谁负责并承担相关责任的项目负责制,全面履行事前、事中、审计监督职能,在保障学校财经活动有序规范运行方面发挥了应有的作用。

    四、加强制度建设,积极做好审计宣传工作

    为了规范内部审计行为,建立和健全内部审计制度,加强内部审计监督,根据国家有关法律法规,结合我校实际,这几年先后制定了《西安建筑科技大学财务收支审计实施办法》、《西安建筑科技大学审计处外聘审计人员管理办法》、《审计处外委工程造价审核的内部规定》等八项制度规定。做到了审计工作有章可循,规范操作。

    为了做好对审计法规、学校财经制度和审计动态的宣传,以此增进全校教职工对内部审计工作的了解,积极利用校园网的审计处网页扩大宣传,公布国内典型审计案例,开展警示教育。此外,在审计项目的具体实施过程中,参加校内有关基建、修缮工程考察、招标和材料、设备采购等日常工作中注意宣传审计法规。通过多种形式的宣传,促使校内各级领导及管理人员熟悉、掌握审计法规,理解和支持审计工作,重视财务、资产、基建修缮项目的管理,减少、避免管理漏洞,促进党风廉政建设。

    五、注重审计队伍自身建设

    内部审计工作的业务性、政策性较强,对内审人员的素质要求更高、更全面,要兼备较高的政策水平、娴熟的业务技能和良好的沟通能力,三方面缺一不可。因此,审计处坚持定期集中业务学习制度,着重修炼内功,全面提升审计人员的素质。认真学习财经审计法规,加强《内部审计人员职业道德规范》的学习,不断提高内部审计人员政策水平、业务水平和职业道德水平,培养审计人员爱岗敬业、乐于奉献及勤政、廉洁、务实的工作作风。加强部门之间工作配合,提高审计人员的团队合作意识和沟通协调能力,营造良好的内部审计环境。六年来审计处先后派员参加了中国内审协会和省内审协会举办的审计业务培训、审计人员继续教育学习班等32人次;撰写并发表论文六篇;完成教育厅科研项目一项。

    总之,经过全处同志的共同努力,六年来,虽然做了不少工作,取得了优异的成绩,赢得了多次荣誉,审计工作也得到了上级领导的充分肯定。这些都得益于学校党委和行政的重视、关心和支持。随着教育事业的蓬勃发展,我们将面临许多新问题,审计制度有待进一步完善,审计方法需进一步改进,审计力度需进一步加强。在今后的工作中,我们要认真总结经验、查找不足,根据上级主管部门和学校的要求,进一步做好内部审计工作,为学校发展做出更大的贡献。

    (审计处供稿)

                           

   
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